崗位職責:
1、根據公司的發展戰略和年度經營目標,梳理和完善公司內部業務流程體系,推動內控制度體系的搭建與落地;
2、針對業務流程管控缺失或不足,提出改進建議,督促控制措施的落地;
3、負責獨立或協助開展各類內控項目,工作內容包括流程訪談、數據分析、控制測試、底稿編制、問題確認及溝通等;
4、對存在風險隱患較大的項目或部門進行定期和不定期的抽查,核查存檔文件資料等,確保將風險降至最低;
5、負責對日常運營風險歸類匯總,發布風險監控提示,跟進經營風險預防;
6、組織實施內部控制運行的評價工作,完成內部控制審計、合規性審計項目;
7、提供內控咨詢與培訓支持,參與內控年度報告的編制。
任職要求:
1、大學本科或以上學歷,審計相關專業,熟悉財務類相關法律法規;
2、3年以上財務、審計相關工作經驗,掌握財務、審計、內控相關專業知識,
3、優秀的職業素養與品質、具有高度的保密意識,細心嚴謹;
4、優秀的分析能力和邏輯思維能力,良好的溝通協調能力。



-
請選擇
-
公司規模未知
-
公司性質未知
-
金穗路3號匯美大廈1301